Rechnungsstellung mit pauschale Abschlagsrechnungen

Wurde die Zahlungsmodalität "Pausch" auf dem Reiter "Bedingungen" im Hauptbildschirm ausgewählt, so werden Anzahlungsrechnungen mit Leistungsbezug erzeugt. Es wird dabei der Gesamtbetrag der Abschlagsrechnung prozentual gleichmäßig auf alle Auftragspositionen verteilt. 

Hinweis für Rechnungen mit der Zahlungsmodalität "Pausch":

Für leistungsbezogene Anzahlungs- und Abschlagsrechnungen gibt es die Möglichkeit pro Anzahlungs- und Abschlagsrechnung festzulegen, ob eine ertragssteuerrechtlich neutrale Buchung auf die Anzahlungskonten oder eine steuerlich wirksame Buchung direkt auf die Erlöskonten erfolgen soll.

Aktivieren Sie bei die Option "Abschlagsrechnung direkt buchen", wenn für diese Abschlagsrechnung eine steuerlich wirksame Buchung direkt auf die entsprechenden Erlöskonten erfolgen soll und keine ertragssteuerrechtlich neutrale Buchung auf die entsprechenden Anzahlungskonten.

Eine pauschale Abschlagsrechnung kann ausschließlich über "Aktion" " "Abschlagsrechnung" erzeugt werden, der Ausdruck einer pauschalen Abschlagsrechnung ist jedoch sowohl über das Dialogfenster "Abschlagsrechnung" als auch das Dialogfenster "Auftrag drucken" bzw. den "Auftragssammeldruck" möglich.

Nach dem Klick auf den Button im Dialogfenster "Abschlagsrechnung" für die Abschlagsrechnung öffnet sich das Dialogfenster "Erzeugen von variablen Abschlagsrechnung" für die Erzeugung von pauschalen Abschlagsrechnungen: 

Sie haben nun die Möglichkeit entweder in dem Feld "Abschlag für alle Positionen (%)"oder dem Feld "Soll-Abschlag Excl.:" oder . "Incl.:" einen Wert einzugeben und diesem mit einem Klick auf den Button hinter dem jeweiligen Feldern auf die einzelnen Positionen zu verteilen:

Beispiel Eingabe eines prozentualen Abschlags

Es wird ein prozentualer Abschlag von 25% in das Feld " "Abschlag für alle Positionen (%)" für alle Positionen eingetragen und mit einem Klick auf den Button hinter diesem Feld auf alle Positionen übertragen und auf dieser Grundlage der "Abschlag Excl" und "Abschlag Incl" berechnet und im Anschluss der "Abschlag %" für jede Position auf 12 Nachkommastellen genau neu berechnet und eingetragen:


Beispiel Eingabe einer Gesamtsumme als Excl-Wert

Es wird ein Abschlag von 200€ in das Feld" Soll-Abschlag Excl" (d.h. der Abschlag über alle Positionen exklusive Mehrwertsteuer) für alle Positionen eingetragen und mit einem Klick auf den Button hinter dem Feld "Incl" auf alle Positionen übertragen. Auf dieser Grundlage wird der "Abschlag Excl" und "Abschlag Incl" berechnet und im Anschluss der "Abschlag %" für jede Position auf 12 Nachkommastellen genau berechnet und eingetragen:

Hinweis:

Die Vergabe von individuellen Abschlägen pro Auftragsposition ist nur bei variablen Abschlagsrechnung, d.h. Aufträge mit der Zahlungsmodalität "Var" , möglich.

Über das Aktivieren der Option"Abschlagsrechnung direkt buchen" kann festgelegt werden, ob für diese Abschlagsrechnung eine steuerlich wirksame Buchung direkt auf die entsprechenden Erlöskonten erfolgen soll und keine ertragssteuerrechtlich neutrale Buchung auf die entsprechenden Anzahlungskonten.

Wichtig:

Diese Option wird nicht automatisch aktiviert, so dass normalerweise eine ertragssteuerrechtlich neutrale Buchung auf die Anzahlungskonten erfolgt.

Im Feld Rech.-Datum kann das Rechnungsdatum verändert werden, wenn die Rückdatierung von Rechnungen erlaubt ist. Es gelten dabei die gleichen Regeln wie bei Standardrechnungen.

Information zur Rückdatierung:

Ob eine Rückdatierung erlaubt ist, wird über die Einstellung "Rückdatierung erlauben?" auf dem Reiter "AngAuf4" in der Systemkonfiguration gesteuert. Sie können dort festlegen, bis zu welchem Tag eine Rückdatierung erlaubt ist oder die Rückdatierung komplett deaktivieren, so dass immer das aktuelle Tagesdatum verwendet wird.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter "Einstellungen für das Rückdatieren einer Rechnung".

Mit OK erzeugt eEvolution die Abschlagsrechnung mit einer neuen Rechnungsnummer gemäß dem Nummernkreis der Auftragsart und der Erweiterung -X, wobei "X" die laufende Nummer der Abschlagsrechnungen dieses Auftrags ist, d.h. bei der ersten Abschlagsrechnung wird die Erweiterung -1, bei der zweiten -2 usw. an die vorhandene Rechnungsnummer gehangen.

Beispiel:

Bei der ersten Abschlagsrechnung wird an die Rechnungsnummer -1 gehangen bei der zweiten Abschlagsrechnung wird an die Rechnungsnummer -2 gehangen:

Aus XXXX wird also XXXX-1 bei der ersten Abschlagsrechnung und XXXX-2 bei der zweiten Abschlagsrechnung.

Die bereits erzeugten Abschlagsrechnungen können nach dem Markieren über gedruckt werden, weitere Informationen zum Drucken einer Abschlagsrechnung finden Sie unter " Drucken der Abschlags- und Ratenrechnung".

Information zur Vergabe der Rechnungsnummer:

Haben Sie in der Systemkonfiguration auf dem Reiter "AngAuf4" die Einstellung "Erneute Rech.Nr.-Ermittlung bei Teilrechnungen, sofern alle bisherigen Teilrechnungen storniert wurden" gesetzt, wird, wenn Sie die bisherigen Rechnungen storniert haben und zwischenzeitlich ein anderer Auftrags mit Abschlagsrechnungen erstellt wurde, mit einer neuen Rechnungsnummer begonnen und nicht die bisherige weiter durchnummeriert.

Mit Hilfe der Schaltfläche "Abschlussrechnung" kann die Schlussrechnung manuell erstellt werden, wodurch automatisch der noch fehlende Restbetrag in die Felder eingetragen wird. Ob eine Rechnung eine Schlussrechnung ist, kann automatisch über die Beträge oder ausschließlich manuell durch die Schaltfläche "Abschlussrechnung“ festgelegt werden, weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter "Schlussrechnungen bei Raten- und Abschlagsrechnungen". 

Bearbeitung eines Auftrags nach der Erstellung mindestens einer Abschlagsrechnung

Solange für einen Auftrag noch keine Schlussrechnung erstellt wurde, sind folgende Änderungen am Auftrag prinzipiell erlaubt:

Hinweis:

Grundsätzlich sind auch Positionen mit negativen Beträgen erlaubt und können auch nachträglich hinzugefügt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass keine weiteren Abschlags- oder Schlussrechnung erstellt werden können, wenn diese Abschlagsrechnungen durch die Änderungen am Auftrag negativ werden würde.

Sobald für einen Auftrag eine Abschlussrechnung erstellt wurde, können die Positionen nicht mehr verändert werden.

Hinweis zu bereits erstellten Abschlagsrechnungen:

Werden nach der Erstellung einer Abschlagsrechnung die Beträge oder Mengen von Positionen bearbeitet oder weitere Positionen hinzugefügt, werden die bisherigen Abschlagsrechnungen selbstverständlich nicht angefasst und spiegeln weiterhin den Auftrag zum Zeitpunkt der Erzeugung dieser Abschlagsrechnung wieder.

Dadurch passen ggf.die prozentualen Abschläge auf den bereits erzeugten Abschlagsrechnungen nicht mehr zu den aktuellen Beträgen des Auftrags.

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